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会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账 用友t3固定资产反结账

会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账 用友t3固定资产反结账

会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账

月末结账

1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标

2,点击“下一步”

3,点击“对账”

4,确认所有的前面都有“Y”后点击“下一步”

5,确认所有的都平衡后点击“下一步”

6,提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可

反结账

1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标,

2,选择需要取消的月份,在键盘上按下“ctrl+shift+F6\"

3,输入账套主管的登陆密码,点击确定,即可看到取消成功,“是否结账”里的“Y”自动消失

用友t3反结账后怎么反记账

要在用友T3系统中进行反记账,您可以按照以下步骤操作

1. 登录用友T3系统,并选择财务模块(如总账)。

2. 进入总账模块后,在菜单或工具栏中找到“查询”或“凭证查询”选项,选择要反记账的凭证。

3. 打开凭证后,在凭证详情页面中,查找并点击“反记账”按钮(通常是一个向左的箭头)。

4. 在反记账确认对话框中,确认反记账操作,并点击“确定”按钮。

5. 系统会提示您确认是否要反记账,点击“是”或“确定”进行确认。

6. 反记账完成后,系统会将相关凭证的记账方向及金额恢复为原始状态,即撤销原始的结账操作。

需要注意的是,反记账的可行性和具体操作可能受用友T3系统版本和用户权限的限制,因此具体操作步骤可能会有所差异。为了确保正确操作和避免风险,请参考用友T3系统提供的操作手册、用户指南或咨询系统管理员或用友软件的技术支持,以获取准确的反记账指导。

用友T3反结账后怎么反记账

要在用友T3系统中进行反记账,您可以按照以下步骤操作:

1. 登录用友T3系统,并选择财务模块(如总账)。

2. 进入总账模块后,在菜单或工具栏中找到“查询”或“凭证查询”选项,选择要反记账的凭证。

3. 打开凭证后,在凭证详情页面中,查找并点击“反记账”按钮(通常是一个向左的箭头)。

4. 在反记账确认对话框中,确认反记账操作,并点击“确定”按钮。

5. 系统会提示您确认是否要反记账,点击“是”或“确定”进行确认。

6. 反记账完成后,系统会将相关凭证的记账方向及金额恢复为原始状态,即撤销原始的结账操作。

需要注意的是,反记账的可行性和具体操作可能受用友T3系统版本和用户权限的限制,因此具体操作步骤可能会有所差异。为了确保正确操作和避免风险,请参考用友T3系统提供的操作手册、用户指南或咨询系统管理员或用友软件的技术支持,以获取准确的反记账指导。

相关问答

问1:月末结账在用友T3里是怎么操作的呀?

答:哈,这个简单,在用友T3里,首先你得登录系统,然后找到“期末结账”这个功能模块,点击进入后,选择对应的会计期间,系统会自动检查这个期间的所有凭证是否都已审核、记账,确认无误后,点击“结账”按钮,就完成了月末结账的操作。

问2:那如果结账后发现有个别凭证有问题,想重新修改,怎么办呢?

答:这种情况很常见,你可以使用用友T3的反结账功能,找到“期末结账”模块,然后选择“反结账”选项,系统会提示你输入反结账的原因,填写完毕后,点击确认,系统就会自动帮你把之前结账的账目恢复到未结账状态,这样你就可以修改凭证了。

问3:用友T3固定资产反结账需要注意什么吗?

答:固定资产的反结账也是类似的操作,不过需要注意的是,在反结账前,一定要确保已经把所有与固定资产相关的凭证都恢复到未记账状态,还要注意反结账后,要及时重新进行结账操作,避免财务数据出现不一致。

问4:月末结账和反结账用友T3有操作限制吗?

答:是的,用友T3对月末结账和反结账有一定的操作限制,结账和反结账操作只能由具有相应权限的操作员进行,而且,一旦进行了结账操作,就不能再添加、删除或修改当月的凭证了,在进行这些操作前,一定要做好充分的准备工作,确保所有数据准确无误。